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Anonim

Los residentes de Ohio con ingresos superiores a la deducción estándar federal deben presentar una declaración de impuestos sobre el ingreso de Ohio, el IT-1040. El IT-1040 se debe presentar antes del 15 de abril. Si no puede hacerlo antes del 15 de abril, debe presentar una extensión de impuestos, que extiende la fecha de vencimiento de su IT-1040 hasta el 15 de octubre. Complete su declaración de impuestos federal individual antes de comenzar. su declaración de Ohio, ya que necesitará información de su declaración federal para completar la declaración de su estado.

Su IT-1040 vencerá el 15 de octubre si presenta una extensión de impuestos.

Paso

Complete su IT-1040 ingresando su información personal, incluido su nombre, número de Seguro Social y dirección. Si usted es un declarante conjunto, ingrese la misma información para su cónyuge. Marque la casilla con su estado de residencia apropiado: medio año, tiempo completo o no residente. Elija su estado de presentación e ingrese su número del Distrito Escolar de Ohio.

Paso

Consulte su declaración federal de impuestos sobre el ingreso para su ingreso bruto ajustado e ingréselo en la línea 1. Si completó el Anexo A en la página 3, ingrese el monto en la línea 2. Reste la línea 2 de la línea 1 e ingrese el total en la línea 3. Multiplique sus exenciones por $ 1,700 e ingrese el monto en la línea 4. Reste la línea 4 de la línea 3 e ingrese el total en la línea 5. Este es su ingreso tributable de Ohio.

Paso

Calcule su impuesto estatal de Ohio usando las instrucciones IT-1040. Localice la tabla de impuestos en las páginas 35 a 41. Use su ingreso total y su estado civil para encontrar su impuesto. Ingrese el monto en la línea 6. Ingrese cualquier crédito de la página 4 de Schedule Bon, si corresponde, en la línea 7. Reste la línea 7 de la línea 6 e ingrese el total en la línea 8. Multiplique sus exenciones personales por $ 20 e ingrese el total en la línea 9, luego reste el total de la línea 8 e ingrese la suma en la línea 10.

Paso

Ingrese la cantidad de la línea 10 en la línea 11. Ingrese su crédito de presentación conjunta en la línea 12 y reste el total de la línea 11. Ingrese la cantidad en la línea 13. Ingrese la cantidad de la línea 69 de su Anexo C, D o E, si aplicable, en la línea 14. Reste esto de la línea 13 e ingrese el total en la línea 15. Si adeuda intereses sobre los impuestos estimados no pagados, ingrese en la línea 16. Si tiene impuesto de uso de Ohio no pagado, ingrese el total en la línea 17. Agregue el los montos en las líneas 15, 16 y 17 e ingrese el total en la línea 18. Esta es su obligación tributaria de Ohio.

Paso

Reporte su retención de impuestos de Ohio en la línea 19. Anote todos los pagos estimados o sobrepagos aplicados al impuesto de este año de los años anteriores en la línea 20. Sume sus créditos fiscales a la línea 21. Sume las líneas 19 a 21 y anote el total en la línea 22, que son sus pagos totales Compare las cantidades en las líneas 18 y 22. Si la cantidad en 22 es mayor, pase a la información requerida en la línea 23. Si la cantidad en la línea 18 es mayor, pase a la línea 27.

Paso

Reste la cantidad en la línea 18 de la cantidad en la línea 22 e ingrese el total en la línea 23, que representa la cantidad de impuestos que pagó en exceso durante el año fiscal. Ingrese cualquier monto que le gustaría acreditar a los impuestos del próximo año en la línea 24 o déjelo en blanco de lo contrario.En la línea 25, ingrese cualquier donación que desee hacer de su sobrepago. En la línea 26, ingrese el monto de su sobrepago que desea que se le reembolse. Si no adeuda multas e intereses en la línea 28, ingrese el monto de su reembolso en la línea 30.

Paso

Reste la cantidad en la línea 22 de la línea 18 si 18 es mayor, e ingrésela en la línea 27. En las líneas 28 y 29 deberá usar las instrucciones del IT-1040 para determinar si debe multas e intereses adicionales si paga mal sus impuestos o si está pagando tarde. Anote la suma de las líneas 27 a 28 en la línea 29. Usted debe este monto al Departamento de Impuestos de Ohio. Componga un cheque por el monto de sus impuestos adeudados e inclúyalo con su declaración de impuestos por correo.

Paso

Firme y feche su regreso. Si debe impuestos con su declaración, envíela por correo y verifique a:

Departamento de Impuestos de Ohio P.O. Box 2057 Columbus, OH 43270-2057

Si le corresponde un reembolso, envíe su devolución por correo a:

Departamento de Impuestos de Ohio P.O. Box 2679 Columbus, OH 43270-2679

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